Page 382 - 《混合所有制改革法律法规政策汇编》
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第三篇 国企改革“1+N"政策体系之“N”
3-20、关于加强中央企业内部控制体系建设
与监督工作的实施意见
(国资发监督规〔2019〕101 号)
各中央企业:
《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》
已经国资委第 14 次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
国 资 委
2019 年 10 月 19 日
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大
精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量
发展的决策部署,充分发挥内部控制(以下简称内控)体系对中央企
业强基固本作用,进一步提升中央企业防范化解重大风险能力,加快
培育具有全球竞争力的世界一流企业,根据《中共中央国务院关于深
化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于印发改革国有资本授权
经营体制方案的通知》、《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资
产监督防止国有资产流失的意见》,制定本实施意见。
一、建立健全内控体系,进一步提升管
控效能
(一)优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监
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