Page 1019 - 《混合所有制改革法律法规政策汇编》
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第三篇 国企改革“1+N"政策体系之“N”
3-91、关于印发《关于深化中央企业内部审
计监督工作的实施意见》的通知
(国资发监督规〔2020〕60 号)
各中央企业:
《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资
委第 325 次党委会议、第 40 次委务会议审议通过,现印发给你们,
请遵照执行。
国资委
2020 年 9 月 28 日
关于深化中央企业内部审计监督工作的实施
意见
为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计
监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审
计监督的工作部署,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华
人民共和国审计法》,按照《中共中央 国务院关于深化国有企业改革
的指导意见》(中发〔2015〕22 号)、《国务院办公厅关于加强和改进
企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》(国办发〔2015〕79 号)、
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)等有关要
求,制定本意见。
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